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XXGK/2017-4315
发布机构 绥德县质量技术监督局 发布日期 2017-05-25 10:2
绥德县质量技术监督局预决算公开情况

绥德县质量技术监督局预决算公开情况
发布时间:2017-05-25 10:2来源:网站原创
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一、主要职责

   1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。  

2、承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调辖区内有关专项打假活动。

4、负责全县食品包装、生产设备工具监督管理工作。

5、统一管理全县标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查,组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范,管理企业标准备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行,归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。  

6、统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

7、统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

8、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作。

9、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

10、承办县委、政府和市质监局交办的其他事项。

    二、部门主要工作任务及目标

1、重点工作:

1)加强计量检定工作,完成县境内燃油加油机、衡器、压力表、血压计、水表等强检计量器具1056台(件),保障2个集贸市场在用计量器具的免费检定工作。

2)按照全市质量工作考核(包括产品质量、工程质量、服务质量)工作要求纳入年度目标责任考核体系。

3)认真排查存在的发生区域性、系统性质量安全隐患或重大质量安全事故隐患,监管部门按规定报县(区)政府或相关部门,并开展及时有效处理。

    2、职能工作:

1)对全县建材、水管、油品、化肥、纤维制品、燃气、车用尿素玻璃水等8大类产品开展监督抽查工作。

2)做好食品相关产品生产企业的摸排监管工作(食品包装、容器、生产设备)。

3)深入推进“质监利剑”行动专项执法工作,开展农资、建材、絮用纤维制品等重点专项检查活动。全年办理立案案件不少于3件。

4)指导农业林业、广电等部门申报红枣、小米、剪纸等6类产品获得生态原产地保护产品标志。

5)持续加强特种设备安全监管,严格贯彻落实“三落实、两有证、一检验、一预案”。签订特种设备责任书不少于50份,贯彻落实榆林市人民政府办公室关于加强特种设备安全管理工作的实施意见;配合市质监局和市特检所完成特种设备的注册、检验,人员的培训以及特种设备安全事故的调查结案工作。

    3、追赶超越和创新工作:

1)做好政府质量考核工作,全市排名力争由B级跃入A级。

2)申报“绥德石雕”获得国家地理标志保护产品。   

、绥德县质量技术监督局属于全额财政拨款的行政单位,下设质量技术监督检测检验所。财政供养人员共47人,其中行政在职人员18人,行政退休人员14人,事业在职人员13人,事业退休人员2人。固定资产694.93万元。

、部门收支预算决算编制的依据及测算说明
   
(一)人员经费
   人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
  (二)日常公用经费
    日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
   (三)项目支出
   
项目支出是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。
  (四)预算收支情况

2016年公共预算拨款收入总计410.59万元。支出预算总计410.59万元,其中:基本支出409.18万元,包括工资福利支出310.77万元,对个人和家庭的补助支出90.39万元,日常公用经费8.24万元。项目支出1.41万元。

2017年公共预算拨款收入总计475.31万元。支出预算总计475.31万元,其中:基本支出475.31万元,包括工资福利支出324.92万元,对个人和家庭的补助支出90.39万元,日常公用经费60.00万元。

    、单位车辆因县上统一成立公车办,单位余1辆自用。上年度公务接待约184人次。积极相应绥德县党政机关公务接待管理暂行办法的通知,实行无公函不接待,本年国内公务接待约0人次。

    2016年三公经费2.65万元,2017年三公经费2.65万元,与上年度基本持平。

 

    

 

附件一、2016年收支情况表表

12016收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

410.59 

一、一般公共服务支出

314.09

一、基本支出

410.59 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

401.16 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

8.02 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

1.41 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

1.41 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

90.09 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.11 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

410.59  

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

310.77 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

9.43 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

90.39 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.30 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

410.59  

本年支出合计

410.59  

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

410.59  

总计

410.59  

 

22016收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

314.09

314.09

 

 

 

 

20117

 质量技术监督与检验检疫事务

314.09

314.09

 

 

 

 

2011701

 行政运行

311.27

311.27

 

 

 

 

2011706

质量技术监督局行政执法及业务管理

1.41

 

1.41

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.09

90.09

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

21005

 医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.30

0.30

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32016支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

314.09

314.09

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

314.09

314.09

 

 

 

 

2011701

行政运行

311.27

311.27

 

 

 

 

2011706

质量技术监督局行政执法及业务管理

1.41

 

1.41

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.09

90.09

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.30

0.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.30

0.30

 

 

 

 


42016财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

410.59 

一、一般公共服务支出

314.09

314.09

 

一、基本支出

410.59 

410.59 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

401.16

401.16

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

8.02

8.02

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

1.41

1.41

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

1.41

1.41

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

90.09

90.09

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

310.77 

310.77 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

9.43 

9.43 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

90.39 

90.39 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.30

0.30

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

410.59 

本年支出合计

410.59 

410.59 

 

本年支出合计

410.59 

410.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

410.59 

总计

410.59 

410.59 

 

总计

410.59 

410.59 

 

 

 

52016一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

201

一般公共服务支出

314.09

314.09

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

314.09

314.09

 

 

 

2011701

行政运行

311.27

311.27

 

 

 

2011706

质量技术监督局行政执法及业务管理

1.41

 

1.41

 

 

208

社会保障和就业支出

90.09

90.09

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.09

90.09

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

221

住房保障支出

0.30

0.30

 

 

 

22102

住房改革支出

0.30

0.30

 

 

 

2210201

住房公积金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

62016一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

           单位:万元 

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

310.77

 

 30101

 基本工资

48.89

 

 30102

 津贴补贴

162.73

 

 30103

 奖金

93.04

 

 30104

 其他社会保障缴费

6.11

 

302

商品和服务支出

9.43

 

 30201

 办公费

0.70

 

 30205

 水费

0.35

 

 30206

 电费

0.75

 

 30207

 邮电费

0.40

 

 30208

 取暖费

0.85

 

 30211

 差旅费

1.15

 

 30213

 维修(护)费

2.58

 

 30217

 公务接待费

0.88

 

 30231

 公务用车运行维护费

1.77

 

303

对个人和家庭的补助

90.39

 

 30302

 退休费

76.75

 

 30305

 生活补助

13.34

 

 30311

 住房公积金

0.30

 

 

72016一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

2.65

 0

1.77 

 1.77

 0

 0.88

 0

 0

 

 


82016政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 


附件二、2017年收支预算表

12017收支总体情况表

 

 

 

 

    单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

475.31 

一、一般公共服务支出

352.99 

一、基本支出

475.31  

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

415.31 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

60.00 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

115.91 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.11 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

475.31   

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

324.92 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

60.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

90.39 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.30 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

475.31   

本年支出合计

475.31   

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

475.31   

总计

475.31   

 

22017收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

352.99

352.99

 

 

 

 

20117

 质量技术监督与检验检疫事务

352.99

352.99

 

 

 

 

2011701

 行政运行

352.99

352.99

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

115.91

115.91

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

115.91

115.91

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

115.91

115.91

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

21005

 医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.30

0.30

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

352.99

352.99

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

352.99

352.99

 

 

 

 

2011701

行政运行

352.99

352.99

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

115.91

115.91

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

115.91

115.91

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

115.91

115.91

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.11

6.11

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.30

0.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.30

0.30

 

 

 

 


42017财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

475.31 

一、一般公共服务支出

352.99

352.99

 

一、基本支出

475.31

475.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

415.31

415.31

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

60.00

60.00

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

115.91

115.91

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

324.92

324.92

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

60.00

60.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

90.39 

90.39 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 0.30

 0.30

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出