一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2、承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
3、负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调辖区内有关专项打假活动。
4、负责全县食品包装、生产设备工具监督管理工作。
5、统一管理全县标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查,组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范,管理企业标准备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行,归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。
6、统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品计量和市场计量行为。
7、统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。
8、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作。
9、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
10、承办县委、政府和市质监局交办的其他事项。
二、部门主要工作任务及目标
1、重点工作:
(1)加强计量检定工作,完成县境内燃油加油机、衡器、压力表、血压计、水表等强检计量器具1056台(件),保障2个集贸市场在用计量器具的免费检定工作。
(2)按照全市质量工作考核(包括产品质量、工程质量、服务质量)工作要求纳入年度目标责任考核体系。
(3)认真排查存在的发生区域性、系统性质量安全隐患或重大质量安全事故隐患,监管部门按规定报县(区)政府或相关部门,并开展及时有效处理。
2、职能工作:
(1)对全县建材、水管、油品、化肥、纤维制品、燃气、车用尿素玻璃水等8大类产品开展监督抽查工作。
(2)做好食品相关产品生产企业的摸排监管工作(食品包装、容器、生产设备)。
(3)深入推进“质监利剑”行动专项执法工作,开展农资、建材、絮用纤维制品等重点专项检查活动。全年办理立案案件不少于3件。
(4)指导农业林业、广电等部门申报红枣、小米、剪纸等6类产品获得生态原产地保护产品标志。
(5)持续加强特种设备安全监管,严格贯彻落实“三落实、两有证、一检验、一预案”。签订特种设备责任书不少于50份,贯彻落实榆林市人民政府办公室关于加强特种设备安全管理工作的实施意见;配合市质监局和市特检所完成特种设备的注册、检验,人员的培训以及特种设备安全事故的调查结案工作。
3、追赶超越和创新工作:
(1)做好政府质量考核工作,全市排名力争由B级跃入A级。
(2)申报“绥德石雕”获得国家地理标志保护产品。
三、绥德县质量技术监督局属于全额财政拨款的行政单位,下设质量技术监督检测检验所。财政供养人员共47人,其中行政在职人员18人,行政退休人员14人,事业在职人员13人,事业退休人员2人。固定资产694.93万元。
四、部门收支预算决算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
项目支出是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。
(四)预算收支情况
2016年公共预算拨款收入总计410.59万元。支出预算总计410.59万元,其中:基本支出409.18万元,包括工资福利支出310.77万元,对个人和家庭的补助支出90.39万元,日常公用经费8.24万元。项目支出1.41万元。
1.收入总计410.59万元,较上年决算342.27万元增加68.32万元,增长20%,主要为人员经费的增加。包括:
(1)公共预算财政拨款收入410.59万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。
(3)上级补助收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)附属单位上缴收入0.00万元。
(6)其他收入0.00万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
支出总计410.59元,包括:
(1)基本支出409.18万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的费用。
(2)项目支出1.41万元,主要是因为行政执法及业务管理产生的费用。
2017年公共预算拨款收入总计475.31万元。支出预算总计475.31万元,其中:基本支出475.31万元,包括工资福利支出324.92万元,对个人和家庭的补助支出90.39万元,日常公用经费60.00万元。
1.收入总计475.31万元,较上年增加64.72万元,主要因为本年度人员经费上升,日用办公经费增加。包括:
(1)公共预算财政拨款收入475.31万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。
(3)上级补助收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)附属单位上缴收入0.00万元。
(6)其他收入0.00万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
支出总计475.31万元,包括:
基本支出475.31万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的费用。
五、单位车辆因县上统一成立公车办,单位余1辆自用。上年度公务接待约184人次。积极相应绥德县党政机关公务接待管理暂行办法的通知,实行无公函不接待,本年国内公务接待约0人次。
2016年三公经费2.65万元,2017年三公经费2.65万元,与上年度基本持平。
六、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费9.43万元,与上年持平;2017年机关运行经费预计为60万元,较2016年增支50.57万元,上升的主要原因是增加了取暖费和水电等日常运行经费。
七、政府采购执行情况说明
2016年和2017年无;政府采购支出。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件一、2016年收支情况表表
1、2016年收支总体情况表
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
410.59
|
一、一般公共服务支出
|
314.09
|
一、基本支出
|
410.59
|
其中:政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
401.16
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
9.43
|
三、事业收入
|
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四、公共安全支出
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|
二、项目支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
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六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
90.09
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
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|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
410.59
|
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|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
310.77
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
9.43
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
90.39
|
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|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
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十八、国土海洋气象等支出
|
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基本建设支出
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|
十九、住房保障支出
|
0.30
|
其他资本性支出
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二十、粮油物资储备支出
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其他支出
|
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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|
二十三、债务付息支出
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本年收入合计
|
410.59
|
本年支出合计
|
410.59
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
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年初结转和结余
|
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交纳所得税
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基本支出结转
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提取职工福利基金
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项目支出结转和结余
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转入事业基金
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经营结余
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其他
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年末结转和结余
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基本支出结转
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|
项目支出结转和结余
|
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|
经营结余
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|
总计
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410.59
|
总计
|
410.59
|
|
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2、2016年收入总体情况表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
201
|
一般公共服务支出
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
|
2011701
|
行政运行
|
311.27
|
311.27
|
|
|
|
|
2011706
|
质量技术监督局行政执法及业务管理
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.30
|
0.30
|
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3、2016年支出总体情况表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
201
|
一般公共服务支出
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
|
2011701
|
行政运行
|
311.27
|
311.27
|
|
|
|
|
2011706
|
质量技术监督局行政执法及业务管理
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.30
|
0.30
|
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4、2016年财政拨款收支总体情况表
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金额单位:万元
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收入
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支出
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算财政拨款
|
410.59
|
一、一般公共服务支出
|
314.09
|
314.09
|
|
一、基本支出
|
410.59
|
410.59
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
401.16
|
401.16
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
9.43
|
9.43
|
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|
|
四、公共安全支出
|
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|
二、项目支出
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|
|
|
|
|
五、教育支出
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|
基本建设类项目
|
|
|
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|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
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|
|
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|
|
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|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
支出经济分类
|
—
|
—
|
—
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
310.77
|
310.77
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
9.43
|
9.43
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
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|
|
十六、金融支出
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|
|
|
债务利息支出
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|
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|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
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|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
410.59
|
本年支出合计
|
410.59
|
410.59
|
|
本年支出合计
|
410.59
|
410.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
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|
财政拨款结转和结余
|
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|
一、一般公共预算财政拨款
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|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
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|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
410.59
|
总计
|
410.59
|
410.59
|
|
总计
|
410.59
|
410.59
|
|
5、 2016年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
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|
单位:万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
314.09
|
314.09
|
|
|
|
2011701
|
行政运行
|
311.27
|
311.27
|
|
|
|
2011706
|
质量技术监督局行政执法及业务管理
|
1.41
|
1.41
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.09
|
90.09
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.30
|
0.30
|
|
|
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
310.77
|
|
30101
|
基本工资
|
48.89
|
|
30102
|
津贴补贴
|
162.73
|
|
30103
|
奖金
|
93.04
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
6.11
|
|
302
|
商品和服务支出
|
9.43
|
|
30201
|
办公费
|
0.70
|
|
30205
|
水费
|
0.35
|
|
30206
|
电费
|
0.75
|
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
|
30208
|
取暖费
|
0.85
|
|
30211
|
差旅费
|
1.15
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.58
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.88
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.77
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
90.39
|
|
30302
|
退休费
|
76.75
|
|
30305
|
生活补助
|
13.34
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.30
|
|
7、2016年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
2.65
|
0
|
1.77
|
1.77
|
0
|
0.88
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、2016年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
2120811
|
公共租赁住房支出
|
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
|
|
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
…………
|
…………
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件二、2017年收支预算表
1、2017年收支总体情况表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
475.31
|
一、一般公共服务支出
|
352.99
|
一、基本支出
|
475.31
|
其中:政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
415.31
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
60.00
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.91
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
475.31
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
324.92
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
60.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
90.39
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.30
|
其他资本性支出
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
475.31
|
本年支出合计
|
475.31
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
总计
|
475.31
|
总计
|
475.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
201
|
一般公共服务支出
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
2011701
|
行政运行
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
201
|
一般公共服务支出
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
2011701
|
行政运行
|
352.99
|
352.99
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算财政拨款
|
475.31
|
一、一般公共服务支出
|
352.99
|
352.99
|
|
一、基本支出
|
475.31
|
475.31
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
415.31
|
415.31
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.91
|
115.91
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
—
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
324.92
|
324.92
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.30
|
0.30
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
| |