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成文日期 发布日期 2020-11-06 23:31
公文时效 发布机构 中角镇
中角镇人民政府2019年决算公开说明
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中角镇人民政府2019年决算公开说明

 

一、单位主要职责及机构设置

(一)单位的主要职责

1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2)抓好精准扶贫、危房改造、金融扶贫、党建等工作。

3)抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

    4)抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

5)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

6)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

7)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。

8)抓好全乡精神文明和民主法制建设。

9)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

10)抓好社会事业和镇村基础设施建设。

11)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

中角镇人民政府是行政单位,经费形式为财政全额拨款。下设有六办三站一中心,其中包括:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公共事业服务中心。

二、决算单位构成

纳入本单位2019年决算编制范围的单位只有本单位,无下级单位:

序号

单位名称

1

绥德县中角镇人民政府

2

 

3

 

三、2019年度单位工作完成情况

(一)全力抓好收支工作,保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金,不断优化支出结构,全力做到应保尽保。

(二)认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务,起到资金保障协调组应有的作用,特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

(三)实施预算绩效管理,将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程;完善细化预算编制,做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化;提高预算执行水平,强化预算约束,提高预算执行的均衡性;加大存量资金盘活力度,减少财政资金结余结转。

(四)不断提高对各项民生工程资金的监督,特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

(五)严防政府债务风险,贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求,严格债务风险评估和预警,切实加强政府债务管理。

(六)进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任,把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上,要守住底线,不踩红线。

(七)认真对照追赶超越目标,积极寻找差距,拿出整改方案,力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

(八)坚定不移地开展精准脱贫工作,在精准识别的基础上,严格按照县上要求“指哪打哪”,不另搞一套,做到真心帮、安心帮、决心帮,使脱贫工作如期完成。

四、单位人员情况说明

截止2019年底,行政编制42人,实有35人。事业编制48人,实有53人。无离退休人员。
  

五、单位决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

12019年本单位收入共计1580.01万元,较上年减少87.57万元,减少了5.54%;主要原因是农林水方面基础设施建设减少。2019年本单位财政支出共计1580.01万元,较上年减少87.57万元,减少了5.54%;主要原因是农林水方面基础设施建设减少。 

22019年本单位收入1580.01万元。其中:工资福利837.95万元,商品和服务106.1万元,对个人和家庭补助392.96万元,资本性收入243万元。

 

32019年本单位财政支出1580.01万元。其中:工资福利837.95万元,商品和服务106.1万元,对个人和家庭补助392.96万元,资本性支出243万元。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

12019年本单位财政拨款收入共计1580.01万元,较上年减少87.57万元,减少了5.54%;主要原因是农林水方面基础设施建设减少。

22019年本位一般公共预算财政拨款支出共计1580.01万元;按照功能分类,其中:一般公共服务支出653.25万元,文化体育与传媒支出24.34万元,社会保障和就业支出132.21万元,医疗卫生与计划生育支出19.69万元,农林水支出681.2万元,住房保障支出69.32万元。

32019年本位一般公共预算财政拨款基本支出共计1580.01万元;按照经济分类,其中:工资福利837.95万元,商品和服务106.1万元,对个人和家庭补助392.96万元,资本性支出243万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年本单位“三公”经费支出11.5万元,较上年减少0.1万元,与年初预算的对比持平。其中公务用车运行维护4.65万元,比上年下降0.05万元;公务接待费6.85万元,较上年下降0.05万元。变化的主要原因为2019年本单位无因公出国经费支出,单位仅有一辆公车,本年度未购置新公务车,同时加强公车的使用管理,严格执行公车管理制度,压缩车辆费用,控制接待次数、降低接待规模。

1)因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)支出为0,比2018年相同,因本单位无因公出差业务。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出4.65万元,较上年减少0.05万元,因本单位加强公车的使用管理,严格执行公车管理制度,压缩了车辆费用。

3)公务接待费支出情况

2019年公务接待220批次,2510人次,支出6.85万元,比上年减少0.05万元,因上级本门控制了指导检查,本单位减少了接待次数、降低接待规模。

2、培训费支出情况说明。

本单位2019年无培训费支出,与上年持平。

3、会议费支出情况说明。

本单位2019年财政拨款支出会议费6.5万元,与上年持平。

六、2019年度单位绩效管理情况说明

本单位无项目建设预算管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费较上年有所增加,主要原因是单位居住环境及办公环境较为老旧,维修维护费用增加。

(二)政府采购支出情况。

本单位2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

 


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